- Bogført kladde kan man se i Kontoplanen.
- Det er kun når en faktura skal splittes op der skal være flere linjer i Debitor/kreditor.
- Dem der vedhæftes bilag skal være finans.
1. Faktura -> fysiske bilag hak godkend af i relevante bilag.
2. Overfør til kladde.
3. I kladden skal der konto nr. på og tryk derefter bogfør.
1. Gå ind i bank afstemning.
2. Overfør de relevante med dato.
3. Vælg modkontotype. Sæt til kreditor når det er en faktura vi skal betale.
4. Vælg modkonto - > Det er det firma der hører til.
5. Tryk F8 og vælg generer
6. Bogfør kladde.
1. Vælg debitor-> salg ->salgsordre opret
2. Vælg konto
3. gem og gå til linjer
4. Tekst -> Husleje "september"
5. Total beløb (Husleje)
6. Opret faktura. Sæt faktura data til d. første
7. Fjern flueben Simulering se faktura.
*********************************
8. Debitor faktura - > faktura
9. Moms zone = fri (før den laves rigtigt)
10. Vælg dimension
11. 1030
12. Dimension momsfri